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仪征市卫生局2014年“三公”经费情况说明
来自:仪征市卫生局   发布时间::2014-02-22 09:44:44
文件编号:  发布机构:仪征市卫生局  公开日期:2014-02-22 09:44:44

内容概述:

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针政策,制订实施全市卫生事业发展规划及年度计划;统筹规划全市卫生资源配置,制定并组织实施全市卫生人才发展规划、社区卫生服务规划和政策措施。

2、编制卫生事业经费预算、决算,提出卫生服务价格建议,负责卫生统计信息的管理,审核医疗卫生单位的基本建设计划,协同有关部门监督管理医疗卫生收费审计工作;

3、依据国家卫生法律、法规及标准,对全市公共卫生、职业卫生、妇幼保健等实施监督管理,对食品安品进行综合协调,开展健康教育,制定对人群危害严重的疾病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。

4、实施医疗机构和从业人员执业许可制度,组织实施国家和省市关于医务人员执业标准、医疗质量、临床用血标准、服务规范和职业道德规范,进行职业道德教育,加强行政监察,推进“两个文明”建设;

5、贯彻中西医并重方针,制订实施全市中医药事业发展规划,管理和指导全市中医和中西医结合工作;

6、制订全市医学科研发展规划,组织重大医药卫生科研的攻关和成果推广,促进学术交流,加强医学教育,培养医药卫生人才;

7、承担市爱国卫生运动委员会的日常工作;

8、遇有重大突发事件和自然灾害,在市政府统一领导下,组织全市卫生技术力量,协助地方政府和有关部门抢救病员,防止和控制疾病的发生和蔓延;

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构7个,分别是:办公室(挂“组织人事科”、“法制科”牌子)、财务审计科、疾病控制和卫生监督科(挂“卫生应急办”牌子)、医政科(挂“中医科、科教科”牌子)、基层卫生与妇幼保健科、爱国卫生工作科、食品安全综合协调科。

下属单位3个,分别是:仪征市疾病预防控制中心、仪征市妇幼保健所、仪征市卫生监督所。

三、2014年主要工作完成情况

1、推进“镇村一体化”管理,乡镇卫生院领办村卫生室比例达到65%以上,开展健康管理团队等服务。

2、强化卫生监督体系建设,加强职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等重点卫生监督监测工作。

3、重视和加强医院内涵建设,规范医疗服务行为。医疗机构凭证执业率和医务人员持证执业率达100%

4、大力推进无偿献血工作。互助献血占临床用血比例不低于5%,无偿献血占临床用血比例100%

5、实施1143项基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目工作,提升应急服务能力和水平。

6、大力扶持发展中医药事业,基层中医药适宜技术推广项目培训覆盖率和使用率均达100%

7、大力推进卫生科技创新工作,加强重点学科、重点专科建设。引进5项医学新技术,面向基层推广适宜卫生技术不少于5项。

8、加强卫生人才队伍建设工作,培养和引进卫生人才;组织开展继续医学教育工作。

9、积极开展控烟工作和“健康扬州社区行”活动等爱卫工作。

10、做好卫生宣传和精神文明建设工作,加强医疗卫生单位和负责人绩效考核工作。

四、2014年收支决算情况

2014年部门决算收支表包含仪征市卫生局(行政、事业)、仪征市疾病预防控制中心、仪征市妇幼保健所、仪征市卫生监督所的收支情况。

(一)收入决算

当年收入决算2498.19万元,具体为:

1、财政拨款收入1576.50万元;

2、其他收入921.69万元。

(二)支出决算

当年支出决算2498.19万元。

按功能科目分类:医疗卫生支出2359.36万元,主要用于机关和下属单位开展工作而发生的基本支出和专项支出;住房保障支出138.83万元,主要用于按照国家规定为年满75周岁的退休职工发放的住房补贴。

按支出用途分类:基本支出1918.02万元,其中:工资福利支出947.49万元,商品和服务支出354.71万元,对个人和家庭的补助615.82万元;项目支出580.17万元,主要包括设备购置575.17万元、爱卫办运转5万元。

另外,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算

2014年财政拨款支出决算安排15.22万元,其中:

1、公务接待费4.97万元。

2、公务用车运行维护费10.25万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费、租用费等支出。2014年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

附件:仪征市卫生局2014年部门决算收支表

2014年市级部门收支决算总表
填报单位:仪征市卫生局 金额单位:万元
收入项目 支出项目
项目 金额 功能分类部分 金额 经济分类部分 金额
一、财政预算内拨款(补助) 1576.50 一、一般公共服务支出   一、基本支出 1918.02
二、预算管理非税收入   二、外交支出   1、工资福利支出 947.49
三、专户管理非税收入 921.69 三、国防支出   2、商品和服务支出 354.71
四、事业收入(不含专户管理非税收入)   四、公共安全支出   3、对个人和家庭补助支出 615.82
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出   二、项目支出 580.17
    八、社会保障与就业支出   1、商品和服务支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 2359.36 2、对个人和家庭的补助  
    十、节能环保支出   3、对企事业单位的补贴  
    十一、城乡社区事务支出   4、债务利息支出  
    十二、农林水支出   5、债务还本支出  
    十三、交通运输支出   6、其他资本性支出 580.17
    十四、资源勘探信息等支出   7、其他支出  
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 138.83    
    二十、粮油物资储备事务      
    廿一、国债还本付息支出      
    廿二、其他支出      
    廿三、转移性支出      
      2498.19          2498.19       2498.19
转移性收入小计       三、转移性支出小计  
一、上级补助经常性收入       1、对附属单位补助支出  
二、附属单位上缴收入       2、上缴上级支出  
三、动用上年结余结转          
           
收入合计 2498.19 支出合计 2498.19 支出合计 2498.19

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